绛县审计局下设机构
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- 2025-05-06 15:20:59
绛县审计局的机构设置主要包括以下几个部门:
1. 办公室: 主要负责日常行政管理,包括组织重要会议、起草报告和管理制度、宣传管理、文电处理、保密、信访、档案管理、后勤保障以及审计人员的教育培训和精神文明建设。此外,办公室还负责审计工作计划的编制、审计统计、审计报告的审核以及业务目标考核。
2. 财政金融审计股: 专注于县级预算执行情况、下级政府预算执行及决算审计,以及预算外资金的管理和使用,同时审计全县国有金融和保险企业的资产、负债及损益,并对相关债券发行、社会集资审批和收支进行审计。
3. 行政事业审计股: 对县人大、政协、法院、检察机关等政党组织和社会团体的财务收支进行审计,以及县人民政府相关部门和事业单位及其下属单位的审计,同时开展专项审计和审计调查。
4. 固定资产投资审计股: 主要对国家和省、市、县的重点建设项目进行审计监督,对地方重点建设项目、国有施工企业和房地产开发企业的审计,以及国际组织和外国政府贷款项目的财务审计,出具审计报告,并进行专项审计和调查。
5. 工商企业审计股: 审计全县地方国营工业、交通及其下属实体的资产、负债和损益,同时对中央直属企业的审计也有所涉及,如电业、邮政、移动、电信等。此外,还会审计石油、物资、医药、商贸等商品流通企业的资产和损益,以及专项资金审计和审计调查。
6. 经济责任审计股: 负责对县直党政机关、审判机关、检察机关、事业单位的党政正职领导及经济、财务工作负责人等的经济责任审计,涵盖乡镇党委、政府正职领导及县属国有企业和国有控股企业法人代表的任期审计。
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