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出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程是怎样的

出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下:

1. 出纳使用备用金支付老板的机票费用,并将相关发票和行程单收好。

2. 出纳填写用款申请单,并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用,然后请老板签字确认。

3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。

4. 财务部门审核相关资料无误后,将报销款项支付给出纳,并将该笔款项计入老板的机票费用账户。

5. 出纳收到报销款项后,将相应金额补回备用金,以确保备用金的准确性。

需要注意的是,在报销过程中,出纳需要确保所有提供的资料和信息准确无误,以避免因资料不全或错误导致报销受阻或延误。同时,出纳还需要根据公司的相关规定和财务制度,合理使用备用金,确保公司资金的安全性和有效性。

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