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购买东西,对方的增值税发票多开,怎么做账

你看看这样行不行,按发票先入上,

借:库存商品(原材料)

税金

贷:应付账款

付款的时候按实际付款数冲减应付账款

再购买的时候如果是同样的商品就不做了,如果是不同的商品就从原来的库存商品里面冲减,不过自己要有个流水账,什么时候冲减完要有数

反正我是这么做的,也不知掉合适不合适,拿出来跟同志们商量一下

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