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5月份做账的时候计提了5月3000元的工资 六月份发放时5月请假一天扣了一天的工资 怎么做分录

借:应付职工薪酬--工资 3000

应付职工薪酬--工资 (红字)(扣的工资)

管理费用等--工资 (红字)(扣的工资)

贷:应付职工薪酬--工资 (红字)(扣的工资)

库存现金 (3000-扣工资差额)

或者

6月份计提工资时扣除扣的工资,即

发放5月份工资时

借:应付职工薪酬--工资 (3000-扣的工资)

贷:库存现金

计提6月份工资时

借:管理费用等--工资(6月份应发数-5月份扣的工资)

贷:应付职工薪酬--工资

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