1、在填写差额征税的增值税申报表时,需要将可以扣除的金额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中的应税行为扣除额计算第10栏本期发生额和第11栏本期扣除额。
2、需要将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入应税行为(百分之5征收率)计税依据第12栏本期计税依据。
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