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员工借款1000院,做的是预付账款,发工资时候直接从工资里扣除了1000,怎么做分录,如何冲预付账款

借款时应该做:

借:其他应收款-某某

贷:现金

工资扣款时做:

借:应付工资

贷:其他应收款-某某

即然已经做的是“预付账款”。就把上面分录的“其他应收款”改成“预付账款”就可以了。

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