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当月已付款已入库已销售未收发票怎么做账

这样做

付款做:借:应付帐款贷:银行存款等收到材料,先暂估入账借:原材料贷:应付帐款-暂估材料款次月收到发票,先红冲暂估材料款那笔凭证,然后补入正确的凭证做:借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:应付帐款

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