巴中市审计局内设机构
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- 2025-05-07 00:22:47
巴中市审计局内部设有多个关键部门,分工明确,确保了审计工作的高效进行。
首先,办公室负责日常政务处理,包括会议组织、文件起草、信息系统指导、审计研究、宣传外事、新闻发布、计算机网络管理和审计软件开发。它还管理机关内部事务,如文电处理、保密、信访、档案、保卫及计划生育,并负责机关经费管理和特约审计员的联络。
接着是法制科(综合科),主要职责是制定审计计划,编制统计报表,编辑审计信息,考核县区审计机关,指导内部审计,研究和执行审计法律、法规,草拟地方审计法规,参与财政经济法规研究,监督审计执法,以及负责审计普法教育和法制指导。
财政审计科负责市级预算执行审计,审计税收征管和国库收支,进行专项审计和调查,指导全市财政审计业务。
行政事业审计科审计人大、政协、法院、检察院等机关及市政府部门的财务,进行专项审计,指导行政事业审计。
经贸审计科审计市政府部门及其下属企业的财务,监督国有及国有资产企业,指导全市经贸审计。
农业资金审计科审计农林水利、扶贫等专项资金的管理使用,指导全市农林水利审计。
固定资产投资审计分局负责国家重点建设项目和国家重大工程的审计监督,指导全市固定资产投资审计。
外资运用审计科审计国际援助项目和市属中外合资企业的财务,开展外债审计,指导外资运用审计。
人事教育科负责机构编制、人事管理、教育培训及离退休人员事务。
最后,金融审计科审计地方金融机构和授权的国家金融机构,确保其资产、负债和损益的审计监督,指导全市金融审计。
社会保障审计科审计社保基金的财务收支和管理使用,指导全市社会保障审计。
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