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电费交完没开发票怎么做账

三种账务处理方式:

一、先不做费用,做往来挂账,收到发票后列支费用;

分录:1、付款:借:其他应付款 贷:银行存款;

2、收到发票:借:管理费用/制造费用 贷:其他应付款

二、直接做费用,待收到发票后直接粘贴在记账凭证后做附件;

分录:借:管理费用/制造费用 贷:银行存款

三、直接做费用,待收到发票后红冲记账凭证,再做当期凭证。

分录:1、付款时:借:管理费用/制造费用 贷:银行存款

2、收到发票时,回冲XXXX年XX月XX#凭证,借:管理费用/制造费用(红字) 贷:银行存款(红字);再做正确分录:借:管理费用/制造费用 贷:银行存款

(如果未跨年,建议采用第一种方案;如果发票和付款时间跨年,建议采用第二或第三方案)

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