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二月份会计开增值税专用发票时金额开错了,多开了30000,现在是6月了,进货的库存已销干净了,票也全部开出

1、企业应交税费并不是完全根据开具发票的金额来缴税的,

2、既然发票多开了,如果是无意识的,属于开票错误,对方需要将发票退回,做红字发票处理,并开具真实金额的发票。

3、另外现在是月底了,如果对方开出来也是下月才能认证了,你下月15号申报缴税时多缴的税能退暂时不能退还给你,只有等到年底结束后,进行自查时,由税务机关核定你确认是多交了,做为预缴税款,抵下期税款

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