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供应商发票多开了财务怎么处理

多种方法可以解决:

发票开错可以重开,即使跨月红冲也不是什么难事;

如果就不想重开,当然面额较小的情况下,可以:

借:相关科目 100

贷:应付账款 100

付款时 借应付账款50

贷库存现金或其他相关科目50

那么账上先挂50元,过两年再转至营业外收入

3.当年将钱转出来当作非常之用(上不得台面说的哈)

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